WPI
Publicação de Contas Públicas - Prefeitura Municipal de Guaratinguetá
Prefeitura Municipal de Guaratinguetá
Bimestral:

Execução do Orçamento da Despesa - Subprograma
4º Bimestre de 2006
Conta Descrição Autorizada Empenhada Acumulada até o Bimestre Liquidada no Bimestre Acumulada até o Bimestre
01009.000,000,000,000,000,00
01106.913.040,000,000,000,000,00
012015.005.000,000,000,000,000,00
0121835.000,000,000,000,000,00
01223.501.000,000,000,000,000,00
01231.180.000,000,000,000,000,00
02003.920.000,000,000,000,000,00
02102.067.000,000,000,000,000,00
02203.900.000,000,000,000,000,00
02214.850.000,000,000,000,000,00
0222325.000,000,000,000,000,00
02235.000,000,000,000,000,00
030050.000,000,000,000,000,00
0310360.000,000,000,000,000,00
03208.525.960,000,000,000,000,00
03211.778.000,000,000,000,000,00
0322342.000,000,000,000,000,00
032320.000,000,000,000,000,00
0400300.000,000,000,000,000,00
0410247.000,000,000,000,000,00
0420269.000,000,000,000,000,00
0421340.000,000,000,000,000,00
04221.186.000,000,000,000,000,00
042310.000,000,000,000,000,00
0510978.000,000,000,000,000,00
0520385.000,000,000,000,000,00
0521368.000,000,000,000,000,00
05225.239.000,000,000,000,000,00
06103.150.000,000,000,000,000,00
06202.865.000,000,000,000,000,00
0621431.000,000,000,000,000,00
0623149.000,000,000,000,000,00
0710508.000,000,000,000,000,00
07201.280.000,000,000,000,000,00
0721889.000,000,000,000,000,00
072223.000,000,000,000,000,00
07231.670.000,000,000,000,000,00
081075.000,000,000,000,000,00
082057.000,000,000,000,000,00
08211.313.000,000,000,000,000,00
0822550.000,000,000,000,000,00
08231.069.000,000,000,000,000,00
09209.121.000,000,000,000,000,00
09231.362.000,000,000,000,000,00
1001 ATENCAO BASICA A SAUDE -197.690,00347.118,442.011.844,74571.760,301.481.226,39
1002 SAUDE DA FAMILIA 5.000,008.387,9133.089,889.818,2927.661,97
1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR -44.855,561.743.736,208.162.973,641.934.687,687.734.595,12
1004 VIGILANCIA SANITARIA 15.444,6729.664,7274.825,117.039,6847.442,71
1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 155.767,6742.456,20287.347,0468.525,38257.220,64
1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 316.760,00189.561,48606.908,79117.056,46272.588,31
1008 HUMANIZACAO E AMPLIACAO DO ACESSO A SAUDE -5.743,639.074,0026.326,6811.078,0026.326,68
1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 3.151.944,512.863.232,2910.995.271,922.824.708,529.891.333,39
1021 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 5.134.000,000,000,000,000,00
1022 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 224.000,000,000,000,000,00
1023 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 3.598.000,000,000,000,000,00
1110 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 100.000,000,000,000,000,00
1111 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 20.000,000,000,000,000,00
1122 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 30.000,000,000,000,000,00
1123 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 154.000,000,000,000,000,00
1223 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 1.070.000,000,000,000,000,00
1323 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 12.000,000,000,000,000,00
1423 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 30.000,000,000,000,000,00
1523 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 1.256.000,000,000,000,000,00
1623 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 1.852.000,000,000,000,000,00
1723 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 6.410.000,000,000,000,000,00
1823 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 160.000,000,000,000,000,00
2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 840,002.288.883,7512.030.262,193.357.053,939.431.868,76
2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE 247.410,00644.344,452.951.223,40719.046,892.510.981,15
2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL 134.500,0016.001,36229.539,3735.848,98145.913,68
2006 MERENDA ESCOLAR 3.000.000,0059.067,554.207.146,00642.810,591.626.989,57
2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO 112.520,00262.569,071.267.979,17317.340,541.046.424,61
2008 CURSO PRE-VESTIBULAR -150.000,000,000,000,000,00
3002 DIFUSAO CULTURAL -24.000,0042.350,38145.363,9034.850,38137.863,90
3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO 0,00-1.848,9824.815,605.536,6615.346,30
3005 INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA 0,003.000,005.226,003.000,005.226,00
3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO 17.730,0033.492,49193.076,4634.556,09179.546,18
3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 497.728,00554.677,56719.642,45121.981,72211.560,66
3008 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER 4.272,00242.430,201.020.109,81245.814,32908.712,91
4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -308.808,0851.456,48244.169,4255.403,98202.669,92
4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE -605.578,68140.782,25359.708,51131.291,46270.592,49
4003 ATENCAO AO TRABALHADOR -37.000,000,000,000,000,00
4004 ATENCAO AO IDOSO -302.255,0517.576,2463.634,3117.576,2459.048,31
4005 ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA -89.758,3739.074,76125.132,3635.084,76116.258,36
4006 SOS MULHER -87.000,000,000,000,000,00
4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL -47.454,42168.686,97612.797,68177.915,10545.212,32
4009 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 116.800,0059.558,34261.880,8361.327,71224.168,00
5001 CIDADE LIMPA -93.500,0018.000,00156.841,250,00138.841,25
5002 CIDADE BONITA -73.000,00785.921,773.058.820,08794.066,042.706.443,49
5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES 3.688.500,00143.237,401.339.934,19241.988,76813.084,45
5004 TRANSPORTE COLETIVO 105.000,000,00112.860,000,0074.391,00
5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 251.500,000,0016.400,000,0016.400,00
5006 COMBATE A ENCHENTES 1.710.000,00155.475,603.207.525,0242.168,4570.995,12
5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS 0,009.549,4019.567,472.381,0010.414,07
5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA 32.000,00874.748,463.926.514,44929.699,853.306.894,94
5011 MERCADO MUNICIPAL 7.000,0020.723,3329.226,991.638,936.142,59
6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS -54.500,000,00101.463,8911.079,1485.860,45
6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL -300.000,000,000,000,000,00
6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS -10.000,000,000,000,000,00
6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 228.600,00281.780,021.266.060,0760.234,951.034.515,00
6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE 0,0084.800,00255.175,000,0022.875,00
6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO 54.500,00205.144,28840.727,23152.556,50603.208,80
6008 ADMINIST.DAS POLITICAS DE DESENVOLV.DO TURISMO 82.400,0098.170,64632.797,58133.857,40505.465,85
7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO 521.916,30654.654,712.393.062,27371.859,591.843.536,58
7002 GOVERNO ELETRONICO -21.257.504,110,004.000,000,004.000,00
7003 ADVOCACIA MUNICIPAL 12.000,0027.577,7476.422,0316.643,9762.854,26
7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE 0,008.200,008.335,948.200,008.335,94
7005 PROCESSO LEGISLATIVO 33.739.977,170,004.923.000,00820.500,003.282.000,00
7006 OUVIDORIA MUNICIPAL -3.300,001.301,8711.113,91494,506.840,94
7008 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA JURIDICA -7.900,00156.516,32694.278,36187.600,06670.922,37
7009 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00166.570,89783.079,38183.348,53713.643,78
7010 GESTAO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 336.700,00615.167,473.083.538,67712.607,112.653.401,93
7011 VAPT - VUPT 70.000,0024.624,51173.775,8225.868,51173.775,82
7012 PMAT - PROG. DE MODERNIZACAO DA ADM. TRIBUTARIA 42.583,70201.599,36536.541,3657.133,70117.133,70
7013 PROGRAMA DE PREMIACAO-SUA IDEIA VALE OURO -12.000,000,000,000,000,00
7014 JUNTA DO SERVICO MILITAR -7.000,003.254,4110.283,831.218,918.030,83
7015 ADMINISTRACAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO -281.000,0013.253,80739.753,30156.442,99427.265,42
7016 ADMINISTRACAO SUPERIOR -145.000,00330.377,591.295.727,48315.811,571.194.649,40
7017 ADMIN.DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA-VIACAO E OBRA 530.300,001.245.887,285.525.306,281.639.829,614.499.938,46
7018 GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA IND.E COM. -50.000,00-158,278.038,40515,478.038,40
8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL -26.590,00168.635,99623.216,24133.100,41428.215,16
8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV 0,0056.603,27160.486,1729.662,13115.828,58
8004 DEFESA CIVIL 1.000,009.880,9328.560,854.625,3420.999,06
8005 GESTAO DE SEGURANCA 107.690,00217.683,16924.097,20213.938,20830.640,83
9001 CONTRIBUICOES A UNIAO 0,00953,156.759,241.561,876.759,24
9002 SERVICO DA DIVIDA 0,00781.638,302.936.119,01702.968,402.851.033,77
9003 INDENIZACOES 28.000,0046.138,7972.442,8135.638,6761.942,69
9004 CONTRIBUICOES A UNIAO-SECR.FAZENDA 0,000,00160.500,0023.272,6296.296,76
9990 CONTRIBUICOES A UNIAO-SECR.FAZENDA 20.000,000,000,000,000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,000,000,000,000,00
Total da Despesa132.594.946,1217.263.246,2886.802.647,0219.553.626,8466.858.394,26
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